北京市紀律檢查委員會本級2024年度部門決算
來源:北京市紀委監(jiān)委 時間:2025-09-12
北京市紀律檢查委員會本級
2024年度部門決算
目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
中共北京市紀律檢查委員會是黨的紀律檢查機關、北京市監(jiān)察委員會是監(jiān)察機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職責。中共北京市委巡視工作領導小組辦公室設在市紀委,列入市委工作機關序列。
中共北京市紀律檢查委員會(含市委巡視機構)設部門及機構38個,所屬北京市紀檢監(jiān)察技術中心1個事業(yè)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計64182.00萬元,比上年增加6458.64萬元,增長11.19%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計52130.30萬元,比上年增加11866.42萬元,增長29.47%。
1.財政撥款收入52125.71萬元,占收入合計的99.99%。其中:一般公共預算財政撥款收入52125.71萬元,占收入合計的99.99%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入4.59萬元,占收入合計的0.01%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計45915.01萬元,比上年增加3615.18萬元,增長8.55%,其中:基本支出24377.02萬元,占支出合計的53.09%;項目支出21537.98萬元,占支出合計的46.91%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計64096.61萬元,比上年增加6547.57萬元,增長11.38%。主要原因:因年度工作任務增加,預算收入相應增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出45873.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出41555.74萬元,占本年財政撥款支出90.59%;教育支出79.96萬元,占本年財政撥款支出0.17%;社會保障和就業(yè)支出3072.26萬元,占本年財政撥款支出6.69%;衛(wèi)生健康支出1021.63萬元,占本年財政撥款支出2.22%;其他支出143.75萬元,占本年財政撥款支出0.33%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算32974.49萬元,2024年度決算41555.74萬元,完成年初預算的126.00%。其中:
“紀檢監(jiān)察事務”2024年度年初預算32974.49萬元,2024年度決算31100.70萬元,完成年初預算的94.13%。
“其他一般公共服務支出”2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算10455.04萬元,主要原因:上年結轉項目按照進度支出。
2、“教育支出”2024年度年初預算120萬元,2024年度決算79.96萬元,完成年初預算的66.63%。其中:
“進修及培訓”2024年度年初預算120萬元,2024年度決算79.96萬元,完成年初預算的66.63%。主要原因:單位本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減培訓費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預算3211.75萬元,2024年度決算3072.26萬元,完成年初預算的95.67%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預算3111.75萬元,2024年度決算3004.53萬元,完成年初預算的96.55%。主要原因:按照人員實際發(fā)生支出。
“撫恤支出”2024年度年初預算100萬元,2024年度決算67.73萬元,完成年初預算的67.73%。主要原因:按照實際死亡人數(shù)支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算770.12萬元,2024年度決算1021.63萬元,完成年初預算的132.66%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2024年度年初預算770.12萬元,2024年度決算1021.63萬元,完成年初預算的132.66%。主要原因:年中調整功能科目。
5、“其他支出”2024年度年初預算145.62萬元,2024年度決算143.75萬元,完成年初預算的98.72%。其中:
“其他支出”2024年度年初預算145.62萬元,2024年度決算143.75萬元,完成年初預算的98.72%。主要原因:按照項目經費實際發(fā)生支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出24376.71萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)121.37萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算299萬元減少177.63萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預算數(shù)36萬元減少36萬元。主要原因:單位本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減因公出國(境)支出。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0.49萬元,比2024年度年初預算數(shù)18萬元減少17.50萬元。主要原因:單位本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減公務接待費支出。2024年度公務接待費主要用于安排涉外接待任務。公務接待2批次,公務接待17人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)120.88萬元,比2024年度年初預算數(shù)245萬元減少124.12萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:單位年度無公務用車購置計劃,2024年度購置(更新)0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)120.88萬元,主要原因:單位本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減公務用車運行維護費。2024年度公務用車保有量97輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計1438.85萬元,比上年減少159.46萬元,減少原因:單位本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減運行經費支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額8033.53萬元,其中:政府采購貨物支出3230.77萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出4802.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1681.61萬元,占政府采購支出總額的20.93%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1182.24萬元,占政府采購支出總額的14.72%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日,北京市紀律檢查委員會本級行政共有車輛97臺;單位價值100萬元(含)以上的設備0臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算3717.41萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋:
一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他支出(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
教育支出(類)進修及培訓支出(款)培訓(項):反映行政單位安排的用于培訓的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項): 反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。